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N公司某银行账户的银行存款对账单余额与银行存款日记账余额不符,A注册会计师应当执行的最有效的审计程序是( ).N公司采购了一项重要的大型设备,采购已批准,验收后需要付款,下列有关支付的内部控制最适当的是( )。注册会计师实施的下列各项关于银行存款的实质性程序中,能够证实银行存款是否存在最有效的程序是( ).监盘库存现金是注册会计师证实被审计单位资产负债表所列现金是否存在的一项重要程序,被审计单位必须参加盘点的人员是( ).针对N公司下列与现金相关的内部控制,A注册会计师应提出的改进建议是( )。下列各项中,最有可能预防员工挪用现金收入的控制措施是( ).下列不属于银行存款函证涉及到的内容是( )。N公司某银行账户的银行对账单余额为585 000元,在审查N公司编制的该账户银行存款余额调节表时,A注册会计师注意到以下事项:N公司已收、银行尚未入账的某公司销货款100 000元;N公司已付、银行尚未入账的预付某公司材料款50 000元;银行已收、N公司尚未入账的某公司退回的押金35 000元;银行已代扣、N公司尚未入账的水电费25 000元。假定不考虑审计重要性水平,A注册会计师审计后确认该账户的银行存款日记账余额应是( )。下列不符合现金管理暂行条例的是( )。注册会计师执行的下列实质性程序中属于审查企业收到的现金是否已经全部登记入账的是( )。[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ]

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